2022年12月07日

第A06版:

严监督 防流失 促发展

市审计局多措并举 助力国有资产规范管理

■ 记者 邹晨光

通讯员 陈小慈

本报讯 今年以来,市审计局履行审计监督法定职责,聚焦经济监督主责主业,探索创新监督方式途径,持续强化监督效能,助力国有资产规范管理。

严监督,打造管理闭环。该局采取“1+N”审计模式,结合财政审计、经济责任审计,聚焦企业集团管控、工程建设、资金管理、金融业务及衍生品等重点领域的监督;聚焦国有资本布局优化和结构调整、防范化解重大风险,确保国有资产保值增值,同时加大监督频次和力度,切实增强监督针对性、有效性。围绕落实“十四五”规划纲要和国企改革三年行动,组织开展对企业对外投资问题专项审计、政府产业引导基金管理情况专项审计、粮食企业专项审计等,实现重点领域重点监督;推动形成企业合规经营和稳健发展的长效机制。

防流失,提升刚性约束。在实践中,市审计局注重提高制度执行力和刚性约束力,加大违规问题线索查办力度,强化典型问题通报,让监督“长牙齿”。压实主管部门责任,把国有资本经营预算执行和主管部门履行管理责任纳入评价范围;在加强内控体系监督评价,强化审计问题整改,深化监督检查成果运用,推动内部审计监督队伍建设等领域打出一系列“组合拳”。推动审计监督与纪检监察、巡视、国资主管部门等监督的贯通协同,不断增强问题线索共享、督促整改协同、责任追究协同等方面的监督合力;推动企业加强内部控制、内部审计、重大风险防范以及违规责任追究等工作体系建设,保障企业稳健经营和持续发展。

促发展,牵引企业改革。积极实施审计转型升级,组织开展国有企业审计监督情况调研,并出台《关于加强市属国有企业审计监督的实施意见》。服务保障党和国家重大决策部署及国有企业发展改革大局,推动国资管理部门建立独立董事制度,推动国资管理部门出台细化追责情形和责任认定配套制度,搭建上下贯通的责任追究报告机制,成为及时掌握企业资产损失问题、遏制违规经营投资行为的重要抓手;服务保障国资监管,重点开展了混合所有制改革、提质增效等监督检查,防止国有资产流失;服务保障全面提升企业管理能力,结合企业自身特点,以内控目标为引领,通过开展内部控制有效性抽查评价,推动企业管理向流程化、规范化、精细化转变,实现风险可控。

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